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企业经营风险内部控制的策略研究
[
设计时代 23年3月号
]
···
中学语文课堂内部动态分组教学的隐形运用分析
[
教育教学科研 24年第1期
]
···
高校内部审计面临的问题与对策
[
广东经济 23年4月号
]
···
多元化视角下国际物流企业内部审计优化对策分析
[
国际商务财会 24年3月号上
]
···
建筑施工企业内部控制存在的问题及应对措施
[
国际商务财会 24年3月号上
]
···
内部控制视角下企业如何完善财务管理模式
[
广东经济 24年2月号
]
···
国企财务共享服务与内部控制体系建设
[
广东经济 24年2月号
]
···
基于HRP的公立医院内部控制体系建设研究
[
中国医院 23年5月号
]
···
新政府会计制度下行政事业单位内部控制策略探究
[
国际商务财会 23年4月号下
]
···
企业集团内部银行模式资金管理探讨
[
国际商务财会 24年2月号上
]
···
审计数字化转型对境外内部审计专业能力的影响研究
[
国际商务财会 24年1月号上
]
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浅谈食品检测实验室内部审核工作的问题和应对策略
[
食品安全导刊 23年12月下
]
···
浅谈食品检测实验室的内部审核工作
[
食品安全导刊 23年8月中
]
···
事业单位会计监督与内部审计协同运行机制分析
[
国际商务财会 23年12月号下
]
···
战略视角下海运企业内部控制优化研究
[
支点 23年12月号
]
···
管理的艺术:如何有效化解团队内部冲突
[
中国商人 23年5月号
]
···
完善内部治理结构促进高校科学发展
[
教育学习 23年第11期
]
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五粮液:否认内部讨论提价
[
股市动态分析 23年第22期
]
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内部审计参与高校治理的效用分析及路径优化*
[
国际商务财会 23年10月号上
]
···
国有施工企业内部经济责任审计探析
[
国际商务财会 23年9月号下
]
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